מענה ל-Y – מילוי טופס 1116

אני מניח שאת עושה החרגת שכר (כדי לא לוותר עליה ב-5 השנים הבאות), וזיכוי מס זר על יתרת השכר שחורגת מהתקרה

1
2
3 – למלא ISRAEL תחת Enter Resident of (name of country)
4 – זה מולא אוטמטית ובגלל שאין לך עוד הכנסות אין מה לשנות כאן. ללחוץ על Save בתחתית המסך וזה יחזיר אותך למסך הקודם
5
6-1 המשך המסך בתמונה הבאה
6-2 – ללחוץ על Save כדי לחזור למסך הקודם
7 – את כל שאר הדברים במסך הזה להשאיר כמו שהם וללחוץ Save בתחתית
8
9
10

התוצאה:

11 – החוב אופס

עכשיו ל-6251:

amt-1
amt-2
amt-3
amt-4

ואפשר לראות שנוספו 3 טפסים לרשימת הטפסים:

15 מחשבות על “מענה ל-Y – מילוי טופס 1116

  1. וואו! ממש ממש תודה, לא מובן מאליו.
    מתקשה עם ההעלאת צילומי מסך,
    1. תחת Gross income from sources within country , איזה מספרים אני אמורה למלא? סך ההכנסות (את סעיף 172/158)?
    2. תחת Enter the gross foreign source income גם מופיע לי 0, זה תקין?
    בפועל בכל שאר הערכים מלבד DEDUCTION ו- gross income from all sources מופיע לי 0.. כך אמור להיות?
    3. רק לוודא- את כל שאר הטופס בתוכנה אני ממלאת בדיוק אותו דבר עפ"י ההדרכה?

    אהבתי

    1. לגבי צילומי מסך – את לא יכולה להעלות לתגובות, אבל את יכולה לצרף לינק ואני יכול בדיעבד להטמיע בהודעה שלך.
      אם חשובה לך אנונימיות תצרפי לינק לתמונה שהעלית לאתר שיתוף כמו imgur או Imbb, אם פחות חשוב אנונימיות יכולה לצרף לינק לתמונה שנמצאת אצלך בגוגל פוטוס או דרופבוקס.

      1) את רושמת שם את סך ההכנסה משכר בניכוי החרגת השכר (בגלל זה אצלי זה יצא כ-34,000).

      2) אמור להיות רשום לך שם כמו אצלי – סך ההכנסה לקטגוריה (ללא ניכוי החרגת שכר). כלומר, במקרה שלך סך ההכנסה משכר.

      3) כן, הפוסט שעשיתי היה אמור להתאים 1:1 להכנסה ולמס שרשמת לי. אמרת שהייתה לך הכנסה של $142,000 + ועוד 2600 ש"ח שהם $804, לכן סה"כ $142,804. המסים אמרת $35,000.

      החישוב ל-Reduction In Foreign Taxes (תמונה 7) – סך המס ששולם כפול השכר שהוחרג לחלק לסך ההכנסות
      35000 * 108700 לחלק ל-142804 = 26641

      אהבתי

      1. חושבת שהצלחתי!
        לגבי החלקה enter the gross foreign source income- זה לא הכניס את הסכום אוטומטית, הזנתי אני ידנית את סך ההכנסה משכר, זה תקין?

        מצרפת קישורים לכלל הטפסים שיצא לי ולסיכום הסופי- האם נראה הגיוני מבחינת מספרים ואיפה הם מופיעים?
        האם נראה הגיוני מבחינת הטפסים שאני אמורה למלא?

        https://ibb.co/LP8ZvRN
        https://ibb.co/SXwSC3h

        אהבתי

  2. היי, זה ממש עזר גם לי אז תודה 🙂
    יש סיבה למה הפקת את 6251 אבל לא מילאת אותו? אצלי בסוף כן מצוין שיש איזשהי חבות מס ב 6251 בסוף
    ב AMFTC calculated by software – סכום של 12 אלף דולר, אבל עדיין החבות שלי בסוף היא 0 איכשהו.

    אני מפספס משהו? במדריך שלך כאן – https://fintranslator.com/2020/04/27/us-tax-series-2019-p9b-alternative-minimum-tax/ משתמע שצריך למלא את הטופס ויש המון ניואנסים, אבל כל השדות שיש ב OLT
    מרגישים לא רלוונטיים בעליל.

    אהבתי

    1. ממלאים את ה6251 בשביל למלא 1116AMT בשביל לחשב כמה מס זר אפשר להעביר לשנים הבאות בשיטה הזו.
      כמו שאתה מחשב כמה מס זר אתה מעביר בשיטה הראשית, צריך גם לחשב כמה להעביר בשיטה האלטרנטיבית.

      אכן רוב השדות לא צריך למלא אלא בעיקר מה שאני מילאתי בדוגמא. אבל זה שלא ממלאים את השדות לא אומר שלא צריך למלא 6251. שים לב שכשמילאת נתונים ל1116, אז לכל שדה היית צריך למלא ערך למערכת המס הרגילה ונתון למערכת הAMT.
      כשממלאים בOLT ל6251 אלו נתונים נוספים שקשורים ל6251, לא היחידים.

      אהבתי

      1. מעניין, אז זה שרשמנו ב1116 את אותו סכום גם ב Regular tax וגם ב AMT זה תקין מבחינת שכר עבודה?
        ולגבי 6251 בדוגמה פה נראה שלא מילאת כלום, אני מפספס משהו?

        אני שואל כי ב OLT אני לא רואה עוד שדות שאני יכול למלא לגבי 6251, לעומת המדריך שיש לך בפוסט אחר שיש בו המון אפשרויות. יש מצב שחלק הם ״מסיקים״? כי לא מצאתי מקום אחר להזין בהם.

        שוב, באמת מעריך את כל העזרה, המון המון תודה לך 🙂

        אהבתי

        1. 1) כן.

          2) לא פספסת. באמת לא ממלאים שם דברים אם לא היה לך הכנסות שמצוינות שם. ולגבי הכנסת עבודה כבר הזנת ב1116.

          3) הם לא מסיקים כלום, את כל הנתונים לגבי שכר העבודה שלך והכנסות פאסיביות יש להם ממקומות אחרים שמילאת.

          אהבתי

  3. הי,
    נשמח אם תוכל לעזור לנו להבין איפה ממלאים ב OLT את הנתונים שלנו (זה סיפור מעט שונה להבנתנו מהדוגמאות שנתת פה)
    אזרחית אמריקאית שממלאת דוח כ HOH, (ילדים ובן זוג לא אמריקאים). המשכורת היא מתחת לסף ההחרגה, אבל בגלל דמי לידה+ הפרשות מעסיק שמעל לניכוי הסטנדרטי צריכים לעשות החרגה+ זיכוי מס זר, ולכן מממלאים בפעם הראשונה 1116.
    *משכורת – 34,132$
    * other income שכולל דמי לידה+ הפרשות מעסיק לפנסיה והשתלמות- 20,535$
    *כיוון שהניכוי הסטדנרטי ל2021 הוא 18,800$ כHOH, הפער יוצא – 1735$
    *מס הכנסה בישראל (סעיף 042 בדוח 106) – 1862$

    איזה קטגוריה צריך לבחור במילוי הטופס- גנרית, או שבגלל שזה דמי לידה וכו זה משהו אחר?
    האם צריך למלא טופס 1 וזהו, או להפריד בין דמי לידה להפרשות מעסיק?
    איזה סכום אנחנו צריכים לרשום ב 'Income Subject to Regular Tax'?
    בסעיף Gross Income from All Sources Subject to Regular Tax – ה OLT מילא אוטומטית רק את ה other income- האם צריך להוסיף שם גם את השכר שהוחרג?

    אהבתי

    1. דמי לידה הם בקטגוריה הכללית אז מספיק טופס 1116 אחד.

      כך ממלאים ב-OLT:
      null

      ולא לשכוח שבגלל שהחרגת שכר, לא ניתן להשתמש בכל המס הזר, וצריך להוריד $1,050 מתוכו:
      1116-FEIE

      אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s