סדרת מס ארה”ב (2018) – חלק 12b – החזר מס בגין ילדים – מילוי טופס 8812

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

 

אז אחרי הפוסט של איך לבקש החזר מס בגין ילדים, הפנו את תשומת ליבי בתגובות לכך שלא כתבתי את ההנחיות למילוי 8812. הם צדקו ב-100%. אמנם השארתי גליון גוגל שעושה את החישובים, אבל גם חשוב להבין את ההנחיות. לכן אני עושה חלק ב' של חלק 12 של המדריך מסים.

היות ועברנו על כל הפילוסופיה והתרחישים בחלק הראשון, כאן נתמקד במילוי הטכני של גליון 8812, ושל הגליון לחישוב זיכוי המס (במידה ויש לכם חבות מס לארה"ב.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2018, שצריך לדווח בגינו עד אפריל 2019. אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2017, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

גליון לחישוב זיכוי מס בגין ילדים

חלק 1

ctc-ws-p1

שורה 1 – הזינו את מס' הילדים מתחת לגיל 17 בעלי SSN על הקו באמצע השורה והכפילו ב-$2,000. את התוצאה רשמו בקוביה 1.

שורה 2 – הזינו את מספר התלויים שלכם שאינם מתחת לגיל 17, או שאין להם מספר SSN על הקו באמצע השורה, והכפילו ב-$500. את התוצאה רשמו בקוביה 2. אין לכלול את עצמכם, בן/בת זוגכם, או כל אדם שאינו אזרח, תושב או גר במושבה אמריקאית. כמו כן, אין לכלול בשורה 2 אנשים שכללתם בשורה 1.

שורה 3 – סכמו את שורות 1 ו-2.

שורה 4 – הזינו את הערך מטופס 1040 שורה 7. חדי העין שביניכם יבחינו שזהו ה-AGI שלכם.

שורה 5 – בשורה 5 יש לכלול סכומים שהחרגתם מהשכר שלכם. בטח תשאלו את עצמכם, "אם החרגתי שכר אז איני זכאי להחזר מס" ואתם כמובן תהיו צודקים. אך עדיין תוכלו לקבל זיכוי מס ולהקטין חבות מס שיש לכם לארה"ב.

שורה 6 – סכמו את שורות 4 ו-5. חדי העין יבחינו שזהו ה-MAGI שלכם.

שורה 7 – הזינו $400,000 אם אתם בסטטוס נשואים המגישים ביחד, או $200,000 אם אתם בכל סטטוס אחר.

שורה 8 – האם הערך בשורה 6 גדול מהערך בשורה 7?
אם לא, השאירו את שורה 8 ריקה, ומלאו -0- בשורה 9.
אם כן, החסירו את שורה 7 משורה 6 ועגלו למעלה ל-1,000 הקרוב. למשל את הערך $425 עגלו ל-$1,000. את הערך $1,025 עגלו ל-$2,000.

שורה 9 – הכפילו את הערך משורה 8 ב-5% (0.05).

שורה 10 – האם הערך בשורה 3 גבוה מהערך בשורה 9?
אם לא, עצרו. אתם לא יכולים לקבל את הזיכוי בגין ילדים או את ההחזר בגין ילדים.
אם כן, החסירו את שורה 9 משורה 3 (שורה 3 פחות שורה 9), והזינו בקוביה 10. עבור לחלק השני של הגליון.

חלק 2

ctc-ws-p2

שורה 11 – הזינו את הערך מטופס 1040 שורה 11. חדי העין יבחינו שזהו המס המתחייב שלכם לממשלת ארה"ב  (ככל ויש לכם כזו). בגדול זה הסכום של המס הרגיל והמס האלטרנטיבי (ככל ויש).

שורה 12 – צריך למלא קודם את השורות בסעיף 12 ואז לסכום אותם. אני אציין כאן רק את מה שרלוונטי.
גליון 3, שורה 48 – זהו זיכוי מס זר שלכם.
גליון 3, שורה 49 – זהו זיכוי בגין הוצאות לטיפול בילדיכם.
גליון 3, שורה 50 – זהו זיכוי בגין הוצאות על לימודים (החלק של הזיכוי בלבד, לא של ההחזר).

שורה 13 – החסירו את שורה 12 משורה 11 (שורה 11 פחות שורה 12). חדי העין יבחינו שזה המס שאתם חייבים פחות הזיכויים שמניתי.

שורה 14 – אני מניח שהתשובה שלכם תהיה לא כאן, ולכן תזינו 0. אם מישהו חושב שאחד הסעיפים חל עליו, שיפנה בתגובות ונמלא ביחד עוד 2-3 עמודים של חישובים ביחד 🙂

שורה 15 – החסירו את שורה 14 משורה 13. בגדול, בהנחה ומילאתם -0- בשורה 14, העתיקו לכאן את שורה 13.

שורה 16 – האם הערך בשורה 10 גדול מהערך בשורה 15?
אם לא, הזינו את הערך משורה 10.
אם כן, הזינו את הערך משורה 15, וראו את הטיפ בהמשך.
זהו זיכוי המס שלכם בגין ילדים.
למתמטיקאים שבינינו נסביר ששורה 10 היא 2000 כפול מספר הילדים המזכים בניכוי 50 דולר לכל 1000 דולר שמרוויחים מעל הסף שמילאתם בשורה 7.

טיפ!
תוכלו לקבל החזר מס בטופס 1040 שורה 17b רק אם עניתם "כן" בשאלה של שורה 16 ורק אם הערך המופיע בשורה 1 בגליון הנוכחי גבוה מ-0 (כלומר שזיכוי המס גבוה מחבות המס שלכם, וכן שיש לכם ילדים מזכים).

על מנת לקבל את החזר המס, קודם המשיכו למלא את טופס 1040 עד שורה 17a (כולל). אם רלוונטי צריך גם למלא את גליון 5, שורה 72 (לא רלוונטי לאנשים שאינם עובדים עבור מעסיקים אמריקאים).

לאחר מכן מלאו את גליון 8812 כדי לראות אם אתם מקבלים החזר מס.

גליון 8812

חלק 1

8812_top

שורה 1 – אני אניח שמילאתם את הגליון מתוך חוברת 972 שמילאנו לעיל. לכן אתם צריכים להעתיק לכאן את שורה 10 מתוך הגליון ההוא. זהו ההחזר המקסימלי אותו תוכלו לקבל, וכעת נראה איך מקטינים לכם אותו 😦

שורה 2 – הזינו את הערך מטופס 1040 שורה 12a. נזכור שזהו הערך שלקחנו כזיכוי בגין ילדים כנגד חבות מס אמריקאית.

שורה 3 – החסירו את שורה 2 משורה 1 (שורה 1 פחות שורה 2). אם התוצאה -0-, עצרו. לא תוכלו לקבל החזר מס.

שורה 4 –  הזינו על הקו את מספר הילדים מתחת לגיל 17 שיש להם SSN. הכפילו את המספר ב-$1,400 והזינו בסוף שורה 4.
מספר הילדים שאתם מזינים כאן הוא אותו מספר ילדים שהזנתם בשורה 1 של הגליון מחוברת 972.

שורה 5 – הזינו את הנמוך מתוך שורות 3 ו-4 (הקטנה ראשונה של הסכום 😦 ).

שורה 6a – הזינו הכנסות מעבודה. בגדול תקחו את שורה 1 מטופס 1040 (הכנסות ממעסיקים), ואם כללתם שם במקרה הכנסות ממלגת לימודים ו/או סכומים שהרווחתם בזמן שעבדתם כאסירים בבית כלא ו/או סכומים מהפנסיה הישראלית שלכם, אז תחסירו סכומים אלו לפני שתזינו בשורה 6a.

שורה 6b – רלוונטי רק אם שירתתם בצבא האמריקאי וקיבלתם משכורת פטורה ממס.

שורה 7 – האם הערך בשורה 6a גדול מ-$2,500?
אם לא, השאירו את שורה 7 ריקה, ורשמו -0- בשורה 8.
אם כן, החסירו $2,500 משורה 6a ורשמו את התוצאה בשורה 7.

שורה 8 – הכפילו את הערך משורה 7 ב-15% (0.15). הקטנה מספר 2 😦 .

כעת, שאלו את עצמכם אם הערך בשורה 4 הוא $4,200 או יותר.
אם לא,
* אם שורה 8 היא -0-, עצרו כאן. לא תוכלו לקבל החזר מס.
* אם שורה 8 גדולה מ-0, דלגו על חלק 2, והזינו את הערך הנמוך משורות 5 ו-8 בשורה 15.
אם כן,
* אם שורה 8 שווה או גדולה משורה 5, דלגו על חלק 2 והזינו את הערך משורה 5 בשורה 15.
* אם שורה 8 קטנה משורה 5, מלאו את חלק 2.

חלק 2 אינו מתאים לרוב המוחלט של המקרים במידה והנישום אינו תושב ארה"ב. מדובר שם על סכומים ששולמו ל-Social Security וכן על סכומים שהתקבלו כחלק ממס הכנסה שלילי שלהם (Earned Income Credit).

חלק 2

8812_p2

אני לא אסביר על מילוי חלק 2, כי הוא לא רלוונטי ברוב המוחלט של המקרים כשמדובר באמריקאים תושבי ישראל.
אבל בגדול בגלל שהוא לא רלוונטי, שורות 9-13 יהיו אפסים.
שורה 14 תהיה שווה לשורה 8 (כי היא הגדול בין שורה 8 ו-13).
בשורה 15 ממלאים את הקטן משורה 5 או 14.

חלק 3

8812_p3

כאמור לפי ההנחיות לשורה 8 (או 14) לעיל, אתם תרשמו כאן את הערך שהינו החזר המס שאתם תקבלו בגין הילדים האמריקאיים שלכם.

כאמור בפוסט הראשון על זיכוי/החזר מס בגין ילדים פרסמתי מחשבון גוגל שיחשב עבורכם את מה שצריך למלא בגליון של חוברת 972 ובגליון 8812.

דוגמא? דוגמה!

הכנסות של שתי בני הזוג – $145,023
מתוכם הכנסות מעבודה – $142,675
חבות מס לארה"ב (לפני זיכויים) – $18,416
זיכוי מס זר – $18,279
זיכוי בגין הוצאות על טיפול בילדים – $137

שתי עמודים ראשונים זה גליון מחוברת 972, העמוד השלישי זה גליון 8812

 



הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.


אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

 

39 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2018) – חלק 12b – החזר מס בגין ילדים – מילוי טופס 8812

  1. אני ממלא כHOH יש לו 3 ילדים תלויים שאני מבקש עבורם החזר
    איך הגיוני שהסכום הוא הרבה יותר מזה 5014

    אהבתי

    1. ללא מכלול הנתונים לגביך אני לא יכול לענות.
      אולי אתה תושב ארה"ב וזכאי ל-EIC.
      אולי ניכו לך מס במקור במהלך השנה ואתה זכאי להחזר.
      ואולי פשוט יש טעות בתוכנה או בנתונים שהזנת.

      אם תחלוק את נתוני ההכנסה (סכומים ומקורות), אוכל לעזור לך בבדיקה.

      אהבתי

  2. הי יעקב,
    האם סיימת לכתוב את כל המידע לגבי החזר מס ילדים 2018?
    האם יוסבר איך למלא טופס 8812?
    מתי צריך למלא את schedule 3 (בגליון לחישוב החזר מס עבור ילדים יש למלא פרטים הקשורים לטופס 1040 גליון 3 (schedule 3)).
    תודה
    שי

    אהבתי

    1. האמת שחשבתי שסיימתי עם המידע לגבי זיכוי בגין ילדים, אבל עכשיו אני מתחיל לפקפק בעצמי.

      בגדול, בתוך הפוסט צירפתי גליון גוגל שבו בחלק העליון יש את מילוי של הגליון לזיכוי ילדים ובחלק התחתון את המילוי של טופס 8812.
      כמו כן, תוכל אולי להשליך על המקרה שלך מהמקרה של רבקה, תוכל לראות איך עזרתי לה ברצף תגובות כאן. הלינק הוא להסבר שלי על אופן המילוי. תגלול קצת למעלה כדי לקבל הקשר.

      לגבי מדריך רשמי, נראה לי שאכן צריך להוסיף, אנסה לעשות זאת בימים הקרובים.

      לגבי גליון 3, גליון 3 מיועד למילוי זיכויים מסוימים אותם אתה דורש. בין היתר מופיע שם זיכוי מס זר, וזיכוי מס בגין עלויות טיפול בילדים.

      הרעיון הוא שהם רוצים שתנצל זיכויים אלו לפני שתיגש לחשב את זיכוי/החזר מס בגין ילדים. זאת על מנת שישאר לך מקסימום החזר מס.

      אהבתי

  3. שלום! מקווה שמיקמת את השאלה במקום היותר מתאים, כי לא מצאתי פוסט בענין (מענין למה…)
    מישהו קיבל צ'ק מ IRS, וכנראה היה לו מיותר, ועכשיו בערב פסח מצא אותו, פג תוקף.

    זה מזכיר לי מקרה אולי דומה, ששנה אחת הצ'ק לא הגיע אלי, כנראה נגנב. ושלחתי איזה שהוא מסמך ושלחו לי צ'ק אחר. האם ממלאים את אותו המסמך לענין זה? אם כן, איך קוראים למסמך?

    אהבתי

    1. שלום רבקה,
      לכל שאלה שאין לה פוסט מתאים, יש את הדף שאל את המתורגמן, שם אפשר לשאול הכל.

      לא יודע למה לא כתבתי פוסט על צ'קים אבודים/גנובים.

      לשאלתך אין לי מושג. אם תגידי לי מה מספר המסמך שמילאת אוכל להגיד לך אם הוא מתאים גם למקרה הזה.

      אהבתי

    1. גם את הנוסחאות בתאים C16 C17 C20 יש לתקן, כי הן מחוללות שגיאות.
      כדי לראות את השגיאה, הזן 0 בתא F8

      את הנוסחא המסובכת בתא C17 אפשר להחליף בMIN פשוט

      אהבתי

        1. לצערי, נראה לי שרק התקלקל…

          מקרה מבחן:
          – 5 ילדים מזכים
          – AGI הוא 50000 (תא F5)
          – Tax הוא 5000 (תא F7)
          שאר התאים 0.

          אהבתי

          1. עשיתי תיקון משלי גם במהלך החג (בתקווה שאחרונה).
            לגבי התיקון שלך, בשורה C22 אתה מושך את C3 במקום את C12, אם ה-AGI שלך יהיה מעל $400,000 זה ישפיע על החישוב.

            אהבתי

              1. ממה שאני רואה הטעות היא שזה לא צובע את התאים של גליון 8812 במקרה הזה.
                הוספתי עוד איזה הגנה בחיסור בשורה 3 של 8812, בו זה לא יכול להיות פחות מ-0, ואז זה גם מחשב החזר מס 0.

                אהבתי

                1. עכשיו הבנתי, אבל לצערי הפעם אצלך הטעות. (ברוח טובה, כן?)
                  אם יש לך 5 ילדים, אז יש לך זיכוי מס מקסימלי של 10,000 והחזר מס מקסימלי של 7,000.
                  זה שניצלת 5,000 כדי לקזז את המס המתחייב, לא אומר שנשאר לך רק 2,000 להחזר מס.
                  אלא נשאר לך 5,000 להחזר מס ואת זה אתה בוחן מול ה-7,000.

                  וגם הצלחתי לסדר סוף סוף שהתאים יצבעו באדום במצב הנכון (שימוש ב-$ בתנאי שצובע).

                  אהבתי

              2. אכן, כך גם לפי הנוסחא שבמחשבוני. כשהערתי לעיל, לא דקדקתי.

                כעת הנוסחאות נכונות, ורק אעיר שהרבה מהן אפשר לפשט.
                וכמובן, תודה רבה בשם כל העם.

                אהבתי

  4. היי, קודם כל תודה רבה לך על כל המידע!!
    בשנת 2018 לא עבדתי המון מה שמזכה אותי בהחזר נמוך. אבל בשנה זאת קיבלתי אבטלה ודמי לידה.
    האבטלה ודמי הלידה יכולים להצטרף לחישוב של החזר ילדים? אני מבינה שיש להם מקום יעודי לדווח עליהם. אבל הם נכללים בסכום לקבלת החזר ילדים או רק הכנסה מעבודה?
    ספציפית דמי לידה זה תקופה שבה אני נחשבת כעובדת.
    תודה רבה,
    מיכל

    אהבתי

    1. ברוכה הבאה ותודה על המילים החמות,

      לצערי התשובה היא לא. רק הכנסה מעבודה כשכיר או כעצמאי יכול להיחשב.
      קצבאות ביטוח לאומי הם לא נחשבות הכנסה מעבודה (היחיד שנחשב זה קצבת נכות).

      לא יודע למה התכוונת שבזמן דמי לידה את נחשבת כעובדת, אבל אפילו לפי החוק הישראלי דמי לידה לא נחשבים להכנסה מיגיעה אישית (שזה המקבילה של earned income).

      אהבתי

  5. היי,
    בזכותך אני ביושרת האחרונה!
    השתמשתי בגיליון העזר שהכנת לחישוב הזיכוי גין ילדים ויצא החזר של 1400$. שמתי לב שבניגוד לטופס 8812 אין שם התייחסות לשורה 1 ב1040, כך שיתכן וזה יוצר עיוות בתוצאה.
    כאשר אני ממלא את טופס 8812 יוצא לי סכום נמוך יותר מ1400$.
    לקחתי זיכוי בגין הוצאות ילדים (יצא כ150$ יותר מהמס המתחייב שהיה 710$). כאשר אני ממלא את הטופס יוצא שאני יורד מתחת לרף 1400$ זיכוי (בגלל שורה 4 בה אני מחסיר מ2000 את הזיכוי בגין הוצאות ילדים). אני מניח שמזה לא ניתן להמנע (אולי כן?).
    במידה ולא ניתן להמנע אז יוצא שאני מפסיד החזר כספי בגין הוצאות הוצאות ילדים שהם מעבר למס ואז אני מפסיד כסף. האם יהיה נכון במקרה כזה להוריד את גובה הבקשה לזיכוי מטופס 2441 לגובה המס אותו אני אמור לשלם?

    תודה רבה ושנה טובה!

    אהבתי

    1. אני חייב להודות שבלבלת אותי לגמרי.

      תוכל לציין במפורש איזה טופס מילאת ואיזה ערכים?
      אני לא מכיר שום טופס שיש בו שורה 4 שבו מחסירים מ2000 את זיכוי הס בגין הוצאות ילדים ובטח שהוא לא פוגע בהחזר המס.

      אתה מכיר את הפוסט הזה?

      שנה טובה!

      אהבתי

      1. תודה על התשובה המהירה!
        נעזרתי בפוסט שהפנת אותי עליו בתגובה מעלה.
        אכן שורה 4 היא לא הנכונה. אנסה לעשות קצת סדר.
        בטופס 8821 מחסירים משורה 1 (2000 במקרה של ילד 1) את הסכום בשורה 2 (12a בטופס 1040). כאשר חישבתי ידנית (ללא שימוש בגיליון העזר) יצא 870 בשורה 2 (שזה שורה 49 מחלק 3 של 1040). שורה 3 יצא לי 1130$ ולמעשה יצא לי בהמשך המילוי של הטופס שזה התשלום שאקבל מהדוד סם.
        בגיליון עזר לחישוב לא ראיתי שורה המתייחסת להכנסות מעבודה (שורה 6a ב8812). מה שמביא לעיוות של ההכנסות בשורה הרלוונטית בנתון לטופס 8821 במקרה שלי בגלל שהיו לי דמי אבטלה (הנתון בשורה 7 של 1040 שונה משורה 1 ב1040). זה אומנם לא השפיע על החישובים שלי אבל זה נראה לי חשוב לתקן.
        מה שכן השפיע ויצא שונה בגיליון העזר מהנתונים שהכנסתי ל8821 (ואני לא יודע מה נכון לעשות)- שורה 13 (שורה 11 פחות שורה 12) יצאה שלילית. בגיליון העזר בחלק של 8821 הנתון השלילי נמצא בשורה 2 (יצא לי 160- שזה 710 (חבות המס) פחות 870 משורה 49 בגיליון 3 של 1040). מה שמביא בגיליון העזר לערך שמעל 2000 בשורה 3 בחלק של 8821. לדעתי זו טעות, אבל אשמח שזו תהיה טעות שלי ושאני אוכל לקבל את כל ה1400$…
        תודה רבה ומקווה שזה ברור.

        אהבתי

        1. לא ברור לי למה אתה לוקח את שורה 49 מגליון 3 לשורה 2 של גליון 8812. אני לא מוצא איפה רשום לעשות זאת בהנחיות באנגלית או בתרגום שלי בעברית.

          לגבי הכנסה מעבודה, אתה צודק אני אערוך את הגליון עזר שלי.

          אהבתי

  6. מתחיל להיות לי סדר…בטופס 2441 כתוב להעתיק לשורה 12, אני התייחסתי לזה כמה שצריך להעתיק משורה 12a מ1040 לטופס 8812 שורה 2.
    צריך להיות כתוב משהו ב12a ב-1040? מה אני צריך לשים בשורה 2 ב-8812?

    אהבתי

    1. איפה בטופס 2441 כתוב שצריך להעתיק לשורה 12? ולא הבנתי את ההמשך שזה נגרר לטופס 8812 שורה 2.

      בשורה 12a של 1040 צריך להופיע כמה מתוך ה-2,000 אתה מנצל כנגד חבות מס בפועל. לפי מה שתיארת כל הזיכוי מטופס 2441 הולך לכסות את חבות המס שלך ולכן ב-12a אמור להופיע -0- (אפס).
      לכן בשורה 2 של 8812 אמור להופיע גם אפס (אני מתבסס על הנתונים החלקיים שסיפקת עד כה, ככל שתספק לי יותר נתונים אוכל לתת לך תשובה מדויקת הרבה יותר).

      אהבתי

  7. צודקוהבנת נכון את הדברים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים:)
    מטופס 2441 שורה 11 צריך להעביר ל1040S3 לשורה 49. ואז את שורה 55 מS3 ל1040 שורה 12.
    תודה על ההסבר של שורה 12a הבנתי שערבבתי מין בשאינו במינו …
    זהו סיימתי לשנה זו.
    עזרת לי מאוד! כל הכבוד לך על הסבלנות והפצת הידע, זה אינו דבר שמובן מעליו.
    שנה טובה ומבורכת!

    אהבתי

כתיבת תגובה